Controle Interno

Regimento Interno do Controle Interno do CRM-RR

Resolução CRM-RR Nº SEI-4 - clique aqui para visualizar


Relatório Anual de Atividades do Setor de Controle Interno do CRM-RR

Relatório de Atividades de Auditoria Interna RAINT 2025 - clique aqui para visualizar


Planejamento Anual de Atividades do Setor de Controle Interno do CRM-RR

Plano de Atividades de Auditoria Interna 2026 - clique aqui para visualizar


1 - CRM-RR Nº 265-2022 exercicio 2019 - clique aqui para visualizar

2 - CRM-RR Nº 278-2022 exercicio 2020 - clique aqui para visualizar 

3 - CRM-RR Nº 279-2022 exercicio 2021 - clique aqui para visualizar

4 - CRM-RR Nº 025-2023 exercicio 2022 - clique aqui para visualizar

5 - CRM-RR Nº 009-2024 exercicio 2023 - clique aqui para visualizar


Auditorias Preventivas realizadas pelo Controle Interno do CRM-RR.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº: 001/2025 - ÁREA: Setor de Atendimento (Registro de Pessoa Física – CRM-RR)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº: 002/2025 - ÁREA: Setor de Atendimento (Registro de Pessoa Jurídica – CRM-RR)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº: 003/2025 - ÁREA: Setor de Administração – SEADM/CRM-RR

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº: 004/2025 - ÁREA: Setor de Recursos Humanos do CRM-RR

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº: 005/2025 - ÁREA: Setor de Sindicância – CRM-RR

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Nº: 006/2025 - ÁREA: Setor de Processos – CRM-RR

Auditorias preventivas realizadas pelo Controle Interno do CRMRR